常德市公共资源交易中心2022年度部门决算公开

2023-08-24 10:55 来源:市公共资源交易中心
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目录

第一部分 常德市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

常德市公共资源交易中心概况

 

一、部门职责 

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台,负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是:

(一)负责全市公共资源交易平台建设、运行、管理。
  (二)受理交易进场登记。
  (三)依法发布交易活动信息。
  (四)依法组织和管理场内交易活动,维护交易秩序。
  (五)对进场的交易活动当事人资格进行核验。
  (六)收集和发布相关政策法规信息,建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库,建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制,纳入信用评价体系。
  (七)建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
  (八)建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
  (九)为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务,维护统一平台现场秩序。

(十)开展进场交易活动情况的统计、分析及录音录像等相关资料的存档、调阅工作。  

(十一)对交易场所内发现的违法违纪问题,及时向行政监管部门或市公共资源交易管理委员会办公室、纪检监察机关报告。

(十二)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市公共资源交易中心内设机构包括:本单位内设科室12个,所属事业单位0个。

内设科室分别是:人事部、综合部、监督服务部、财务部、市场服务部、工程建设交易一部、工程建设交易二部、国土资源交易部、政府采购交易一部、政府采购交易二部、国有产权交易部、信息技术部。

所属事业单位无。 

(二)决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市公共资源交易中心本级,本单位无所属二、三级预算单位,故2022年部门决算编制范围的为常德市公共资源交易中心本级。 

 

第二部分

部门决算表

 

 


收入支出决算总表






公开01表

部门: 常德市公共资源交易中心





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2089.83 

一、一般公共服务支出

31

1949.07 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

                            75.29


9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

                             73.17


20


二十、粮油物资储备支出 

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

4.34


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2089.83 

本年支出合计

57

 2101.87

         使用非财政拨款结余

28


                结余分配

58


         年初结转和结余

29

12.04 

                年末结转和结余

59


总计

30

2101.87 

总计

60

 2101.87

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。


收入决算表










公开02表

部门:常德市公共资源交易中心 






单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2089.83

2089.83






201

 一般公共服务支出

1937.03

1937.03






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

259.52

259.52






2010301

行政运行 

163.27

163.27






2010306

政务公开审批 

14.99

14.99






2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

81.25

81.25






20199

 其他一般公共服务支出

1677.51

1677.51






2019999

其他一般公共服务支出

1677.51

1677.51






208

社会保障和就业支出

75.29

75.29






20805

行政事业单位养老支出

71.04

71.04






2080502

事业单位离退休

6.41

6.41






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.63

64.63






20899

其他社会保障和就业支出

4.25

4.25






2089999

  其他社会保障和就业支出

4.25

4.25






221

住房保障支出

73.17

73.17






22102

住房改革支出

73.17

73.17






2210201

住房公积金

73.17

73.17






229

其他支出

4.34

4.34






22999

其他支出

4.34

4.34






229999

  其他支出

4.34

4.34






注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表


支出决算表









公开03表

部门:常德市公共资源交易中心 





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2101.87

1162.12

939.75




201

 一般公共服务支出

1949.07

1009.32

939.75




20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

271.56

259.52

12.04




2010301

 行政运行

163.27

163.27





2010306

政务公开审批 

14.99

14.99





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

93.29

81.25

12.04




20199

其他一般公共服务支出

1677.51

749.80

927.71




2019999

其他一般公共服务支出

1677.51

749.80

927.71




208

社会保障和就业支出

75.29

75.29





20805

行政事业单位养老支出

71.04

71.04





2080502

事业单位离退休

6.41

6.41





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.63

64.63





20899

其他社会保障和就业支出

4.25

4.25





2089999

其他社会保障和就业支出

4.25

4.25





221

住房保障支出

73.17

73.17





22102

住房改革支出

73.17

73.17





2210201

住房公积金

73.17

73.17





229

其他支出

4.34

4.34





22999

其他支出

4.34

4.34





229999

  其他支出

4.34

4.34





注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

  


 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:常德市公共资源交易中心








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2089.83 

一、一般公共服务支出

33

1949.07 

1949.07 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

75.29

75.29




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

73.17

73.17




20


二十、粮油物资储备支出 

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

4.34

4.34




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2089.83 

本年支出合计

59

2101.87 

 2101.87



年初财政拨款结转和结余

28

12.04 

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

12.04 


61





    政府性基金预算财政拨款

30



62





      国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2101.87 

总计

64

2101.87 

2101.87 



注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:常德市公共资源交易中心                                                                                  公开05表

                                                                                                                     单位:万元


项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 2101.87

1162.12 

939.75 

201

 一般公共服务支出

1949.07

1009.32

939.75

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

271.56

259.52

12.04

2010301

 行政运行

163.27

163.27


2010306

政务公开审批 

14.99

14.99


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

93.29

81.25

12.04

20199

其他一般公共服务支出

1677.51

749.80

927.71

2019999

其他一般公共服务支出

1677.51

749.80

927.71

208

社会保障和就业支出

75.29

75.29


20805

行政事业单位养老支出

71.04

71.04


2080502

事业单位离退休

6.41

6.41


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.63

64.63


20899

其他社会保障和就业支出

4.25

4.25


2089999

其他社会保障和就业支出

4.25

4.25


221

住房保障支出

73.17

73.17


22102

住房改革支出

73.17

73.17


2210201

住房公积金

73.17

73.17


229

其他支出

4.34

4.34


22999

其他支出

4.34

4.34


229999

  其他支出

4.34

4.34


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门: 常德市公共资源交易中心                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

983.02

302

商品和服务支出

134.83

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

384.78

30201

办公费

15.96

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费

3.33

30702

国外债务付息


30103

奖金

233.33

30203

咨询费

3

310

资本性支出

24.03

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

140.22 

30205

水费


31002

办公设备购置

24.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

146.95

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.25

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

1.80

31008

物资储备


30113

住房公积金

73.17

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

1.37

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

8.25

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

20.25

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.72

31013

公务用车购置


30302

退休费

 6.41

30217

公务接待费

0.12

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

1.91

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

1.56

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

17.89

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

12.63

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.52

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

24.45




30399

其他对个人和家庭的补助

13.84 

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

39.07




人员经费合计

1003.27

公用经费合计

158.86 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:  常德市公共资源交易中心                                                                                           公开07表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据。 

 

 




























注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:常德市公共资源交易中心

 

 



单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。

 

 





















注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 

  

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:常德市公共资源交易中心                                                                                               公开09表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8.50

0

 3.50

0

 3.50

 5.00

 3.79

0

 1.64

0

 1.52

 0.12

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。



第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2101.87万元。与上年相比,增加了242.04万元,增长13%,主要是因为2021年年初结余109.36万元纳入当年收入,而2022年年初结余只有12.04万元,另外2022年度新增了两个信息化项目的经费。支出总计2101.87万元,与上年相比,增加了254.08万元,增长13%,主要是因为:1.基本支出增加了215.66万元,原因是人员经费增加了,工资福利支出项目2021年奖励性绩效其中一部分是在2022年初发放,所以纳入了2022年支出。2.项目经费增加了38.42万元,主要是2022年为大力发展交易信息化建设增加了运行维护经费。 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2089.83万元,其中:财政拨款收入2089.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2101.87万元,其中:基本支出1162.12万元,占55%;项目支出939.75万元,占45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2101.87万元。与上年相比,增加了242.04万元,增长13%,主要是因为2021年年初结余109.36万元纳入当年收入,而2022年年初结余只有12.04万元,另外2022年度新增了两个信息化项目的经费。支出总计2101.87万元,与上年相比,增加了254.08万元,增长13%,主要是因为:1.基本支出增加了215.66万元,原因是人员经费增加了,工资福利支出项目2021年奖励性绩效其中一部分是在2022年初发放,所以纳入了2022年支出。2.项目经费增加了38.42万元,主要是2022年为大力发展交易信息化建设增加了运行维护经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2101.87万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加254.08万元,增长13%,主要是因为:1.基本支出增加了215.66万元,原因是人员经费增加了,工资福利支出项目2021年奖励性绩效其中一部分是在2022年初发放,所以纳入了2022年支出。2.项目经费增加了38.42万元,主要是2022年为大力发展交易信息化建设增加了运行维护经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2101.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1949.07万元,占92.73%;社会保障和就业支出75.29万元,占3.58%;住房保障支出73.17万元,占3.48%,其他支出4.34万元,占0.2%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2432.96万元,支出决算数为2101.87万元,完成年初预算的86%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为215.67万元,支出决算为163.27万元,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因年初预算中有些基本工资在拨付时用于其他政府办公厅及相关机构事务支出科目,导致计算口径有差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.99万元,由于预算数据为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:食堂中餐补助是按季按人员审核申报追加经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为93.29万元,由于预算数据为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因年初预算中有些基本工资体现在行政运行科目,在拨付时用于其他政府办公厅及相关机构事务支出科目,导致计算口径有差异。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为2031.91万元,支出决算为1677.51万元,完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 使用上年结转资金118.33万元,年底结余资金409万元,财政收回。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为16.22万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的40%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员绩效奖在拨付时用于其他一般公共服务支出科目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为96.43万元,支出决算为64.63万元,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因年初预算中的基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、大病互助缴费三项在拨付时用于其他一般公共服务支出科目,导致养老保险计算口径有差异。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,由于预算数据为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:有两笔社保费用在拨付时用于其他社会保障和就业支出科目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为72.74万元,支出决算为73.17万元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是:略有人员变动,工资变动影响公积金的差异。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.34万元,由于预算数据为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:有两笔社保费用在拨付时用于其他支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1162.12万元,其中:

人员经费1003.27万元,占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休人员工资等;

公用经费158.86万元,占基本支出的14%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元,支出决算为1.64万元,完成预算的19%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.12万元,完成预算的2.4%,决算数小于预算数的主要原因是2022年新冠疫情影响接待批次及人数下降;与上年相比减少1.43万元,减少92%,减少的主要原因是接待批次及人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为1.52万元,完成预算的43%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少;与上年相比减少0.71万元,减少32%,减少的主要原因是公务用车维修比去年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.52万元,占93%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年无此项经费支出。 

2.公务接待费支出决算为0.12万元,全年共接待来访团组1个、来宾10人次,主要是省内市州公共资源交易中心来单位考察学习交流公共资源交易业务等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.52万元,其中:公务用车购置费0万元,常德市公共资源交易中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.52万元,主要是公务用车维修及年检保险费、过路过桥收费支出。截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余万元。本单位无国有资本经营预算收支。 

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出,本单位为事业单位,因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0万元;开支培训费0.72万元,用于开展事业单位工作人员管理业务网上培训,人数24人,内容为本单位职工参加事业单位工作人员网络学习培训,经费为0.72万元;2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额836.93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出836.93万元。授予中小企业合同金额1.42万元,占政府采购支出总额的0.2%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.2%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,组织对常德市公共资源交易中心本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2101.87万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,中心秉承依法依规依程序的原则,充分运用信息化技术,不断创新交易方式,紧跟行业发展需求,积极探索不见面开标、远程异地评标、全流程电子化交易等新形式,推动了全市公共资源交易改革创新。通过规范制度,强化现场管理,积极做好各项交易进场服务工作,取得了较好的管理效率和社会效应。 

(二)存在的问题及原因分析

 根据《2022年度整体支出绩效自评表》评分,总分100分,自评得分91分,主要是全年预算执行率得分为8分,扣了2分。产出指标中扣了4分;效益指标中扣了3分;满意度指标中社会公众满意度和服务对象满意度指标满分各为10分,实际得分9分,扣2分。总的来说交易中心的各项工作推进良好,基础有待继续加强。具体情况详见第五部分附件。

 

第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

第五部分

附件


2022年度常德市公共资源交易中心

整体支出绩效自评报告


按照《常德市财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》要求,常德市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)对2022年度部门整体支出绩效评价进行自评,按照绩效评价有关规定,形成本报告。

一、部门基本情况

(一) 机构、人员构成

交易中心为财政全额拨款正处级事业单位,财政一级预算单位,下设部室12个,2022年共有在编在职人员55人。另有退休人员5人,临聘人员11人,保安保洁人员6人。

(二) 单位主要职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台,负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是:

1.负责全市公共资源交易平台建设、运行、管理。
        2.受理交易进场登记。
        3.依法发布交易活动信息。
        4.依法组织和管理场内交易活动,维护交易秩序。
  5.对进场的交易活动当事人资格进行核验。
  6.收集和发布相关政策法规信息,建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库,建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制,纳入信用评价体系。
  7.建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
  8.建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
  9.为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务,维护统一平台现场秩序。

10.开展进场交易活动情况的统计、分析及录音录像等相关资料的存档、调阅工作。  

11.对交易场所内发现的违法违纪问题,及时向行政监管部门或市公共资源交易管理委员会办公室、纪检监察机关报告。

12.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

(三)部门财务情况

1.2022年部门整体支出情况

交易中心2022年度财政补助收入2089.83万元(其中:一般预算财政拨款收入2089.83万元),本年支出2101.87万元,年初结余12.04万元,2022年年未结余0万元。

2.2022年部门预算收支决算情况



2022年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算金额

执行差异   (预算-决算)

年初  预算

上年结转

本年追加

预算可 用指标

基本支出

942.96

 0

219.16

1162.12

1162.12

0

项目支出

1490

12.04

-562.29

939.75

939.75

0

合计

2432.96

12.04

-343.13

2101.87

2101.87

0

针对上表反映情况,说明如下:

本单位2022年预算经费为2445万元,资金使用2101.87万元,财政收回指标343.13万元,2022年底结余0万元。

3.“三公经费”支出使用和管理情况


2022年三公经费开支情况表

                                                  单位:万元

项 目

2021年决算金额

2022年预算金额

2022年决算金额

决算增减情况(2022-2021)

公务接待费

1.55

5

0.12

-1.43

公车运行维护费

2.23

3.5

1.52

-0.71

因公出国出境费用

0

0

0

0

合  计

3.78

8.5

1.64

-2.14

从上表反映,交易中心三公经费开支2022年支出1.64万元,比2021年减少2.14万元,下降率57%。总体来说交易中心“三公经费”做到了严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定,从严从紧控制“三公”经费开支,同时做到“两个不超过”,即“三公”经费决算数不超过预算数,当年“三公”经费决算数不超过上年决算数。

4.部门绩效目标

2022年,常德市公共资源交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,围绕市委市政府决策部署,立足公共服务职能定位,坚持党建统领,深入推进标准化、规范化、信息化、便民化、智能化建设,不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务,持续提升公共资源配置的质量和效率。坚持以“五化”建设为目标,紧跟公共资源交易行业发展趋势,积极开展交易大数据分析,探索建设数字见证、电子档案管理系统,持续推进不见面开标、远程异地评标、全流程电子化交易,打造公平公正、阳光透明的交易环境,较好地完成了各项目标任务,提升各类交易主体的获得感,为市委市政府决策提供参考和支撑,助推全国统一大市场建设。

2022年1月—12月,中心受理交易项目3637个,成交金额510.55亿元,为财政增收节支12.91亿元。其中,工程建设项目成交1170个,成交金额357.92亿元;政府采购项目成交1548个,成交金额36.23亿元;国土项目成交308宗,成交金额112.85亿元;产权交易项目成交611个,成交金额3.55亿元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出年初预算为942.96万元,决算为1162.12万元。增加219.16万元,主要原因是增加了人员工资总额和基本保障支出。

(二)项目支出情况

项目支出预算1502.04万元,年度决算为939.75万元,预算差额562.29万元,主要原因是项目支出使用经费略有结余,另有650万元信息化建设资金是当年预算安排,根据审核拨付要求只支付了首付款254.40万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

中心秉承依法依规依程序的原则,充分运用信息化技术,不断创新交易方式,紧跟行业发展需求,积极探索不见面开标、远程异地评标、全流程电子化交易等新形式,推动了全市公共资源交易改革创新。通过规范制度,强化现场管理,积极做好各项交易进场服务工作,取得了较好的管理效率和社会效应。

(一)运行成本及管理效率

1、2022年,本部门年初预算收入2445万元,本部门支出2101.87万元,财政收回指标343.13万元,本单位年末结转和结余资金0万元。

2、2022年,中心完成交易项目3637个,成交金额510.55亿元,为财政节约资金12.91亿元,收取交易服务费6111.14万元。

(二)社会效益

1.全力开展标准化试点工作。以国家级公共服务综合标准化试点建设为指引,形成细化的服务项目、规范的服务流程和高效的服务反馈,推动由制度管理向标准管理的转化,打造公共资源交易领域的新标杆。

2.持续提升规范化水平。一是明确见证服务的定位和分工,建立现场见证制度规范。二是规范招标代理机构、招标人、投标人、金融机构、CA办理机构、软件服务商等交易主体的场内执业行为,形成有效评价机制,强化对行为评价结果的运用,将评价结果纳入信用体系建设。三是拟定《常德市自然资源网上交易系统故障应急处置办法(试行)》,由市公共资源交易管理委员会发布;起草《常德市公共资源交易拍卖机构场内行为管理办法(试行)》,有效规范拍卖机构的场内交易行为;与市住建局等联合下发《常德市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”实施细则(暂行)》,规范评定分离交易流程。

3.深入推进信息化改革。一是完善大数据分析系统,收集整合系统需求,研发涵盖“交易数据总览”“全流程电子化”“全方位一体化”“全领域智能化”等功能模块的交易数据分析模板。二是推进数字见证系统和电子档案管理系统建设,成立重点项目推进小组,经过多轮方案设计和专家论证,成功实施采购。三是完成移动端应用的开发上线,嵌套在“我的常德”APP,达到系统验收标准。四是开发上线企业采购电子交易系统,市属、各区县(市)国有企业资产和服务采购全面实现全流程电子招投标。五是自主研发采矿权电子交易系统,加速推进国土资源交易全流程电子化。六是全面梳理系统权限,建立系统权限“划分—申请—使用—检查”的运行机制,规避权限漏洞,确保权责对等。

4.巩固夯实便民化基础。完善场地设施便民化,统一交易场所内的标志;落实落细现场管理,统筹疫情防控和项目受理,科学安排项目进场交易,为政府民生项目增设“绿色通道”;坚持首问责任制,开展挂牌上岗、亮证服务,推行微笑服务、延时服务,提升工作人员的服务意识和责任意识。

5.积极探索智能化举措。优化智能客服系统,提升咨询服务水平,收集交易主体频繁咨询的问题,包括业务流程、办事指南、常见问题等,持续更新业务系统“智能客服”知识库内容;升级开评标区软硬件设施,完善不见面开标和远程异地评标系统,增加智能语音播报,实现场景式服务;完善场地智能化管理,运用刷脸等识别交易有关人员身份,企业免注册入库;推行专家预约抽取机制,实现自助抽取、免预录签章。

6.全力推进优化营商环境。一是严格落实评标评审专家场内行为评价制度。联合行政监管部门对违规行为实行季度通报,已通报专家迟到缺勤39人次。二是严格执行《中介代理机构场内交易行为评价暂行办法(试行)》。推动将评价结果纳入信用评价体系,加强对代理机构专职从业人员场内登记管理,对代理机构6起违规行为进行了记录。三是完善保证金制度。启用保证金智能化管理系统,实现保证金会计核算独立化。清理积压保证金,通过中心网站公示名单等措施积极寻找投标人,清退历史积压保证金449.68万元。 

7.科学统筹疫情防控和进场交易。一是守住疫情防线。中心多次召开党组会、办公会、调度会,认真学习传达党中央关于疫情防控工作的重要指示以及市委、市政府关于疫情防控工作的整体部署,及时调整疫情防控措施。11月22日,中心暂停工程建设、政府采购、国有产权项目线上和线下的受理和交易。同时,全力保障市县国土资源交易项目有序进行,疫情管控期间共受理国土项目58宗,成交宗地27块,成交额10.66亿元。二是助力复工复产。11月27日,中心发布《关于恢复项目受理和进场交易的公告》,明确各类项目受理时间和进场交易要求,确保各类项目有序进场,顺利完成受疫情影响积压项目的招投标工作。

8.深化工程建设领域专项整治。对照市公管委、市纪委监委相关文件精神及省公共资源交易中心专项整治具体任务,制定了《常德市公共资源交易中心2022年工程建设项目招投标突出问题专项整治工作实施方案》。一是严格评标专家安全管理。完成了省综合评标专家库升级改造对接工作,切实解决评标专家抽取、评标专家信息推送传输、评标专家进入评标现场等各环节安全保密问题。二是严格远程异地评标项目管理。完成全省远程异地评标升级系统席位制改造,配置3间远程异地评标室共15个席位,升级后的远程异地评标严格落实“三随机、五不知、六自动”的机制,全年共完成远程异地评标项目共143个,其中主场74个,副场69个。三是拓展通用范本覆盖范围。按照市公管办部署,中心试运行工程建设领域电子招标通用范本,完成了首个全流程电子招投标通用范本交易项目。四是有序开展“评定分离”工作。中心将2间开标室改造为定标室,用作定标专用场地,与住建部门联合制定了定标项目场内交易规范流程,研发上线定标场地预约流程,共有个项目按“评定分离”制度完成招投标工作。

 (三)社会公众和服务对象满意度

中心以建设成为走在全省前列的一流交易平台,全市一流的政务服务品牌为目标,始终坚持讲政治、谋发展、树品牌,深入推进清廉交易中心建设,持续开展文明创建、乡村振兴、联企帮扶,全面提升争优创先意识,营造风清气正的政治生态。

始终坚持服务为本的原则,立足服务职能、改进服务作风,以交易环境的改善助力全市营商环境的优化,以标准化服务体系的建设促进服务效能的提升,以全面推广电子保函减轻招投标成本,切实提升交易主体的获得感、满足感,让社会公众和服务对象达到极高的满意度。

七、存在的问题及原因分析

(一)财务管理方面存在的问题

1.财务管理欠规范,公用经费支出管理尚需完善,公用经费的核算有待进一步加强,在核算过程中有一部分支出难以区分公用经费与项目经费,费用使用中存在使用界限不清现象。

2.预算管理方面还有欠缺,资金支付力度与预算略有差距。

(二)业务工作方面存在的问题

1、业务交易规则还不完善,工作程序有待优化。主体的行为仍需进一步规范,招标人的主体意识、投标人的诚信意识、评标专家和招标代理机构的执业能力和规范管理有待进一步加强。

2、信息化水平仍然不高,与建立全流程的网上交易系统相比还有较大差距。

3、理论学习与调查研究结合得不够紧密,使得理论认识不够深入,实践运用缺乏抓手。内部管理不够精细,制度建设有待进一步完善等。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理。建立健全各项财务制度,对中心经费进行全面管理,严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理,认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算,并且严格按照预算编制执行,不随意突破预算。

2、着力提升服务能力水平。对标“双一流”平台建设目标,以全流程电子化为主线,重点完善不见面开标、远程异地评标、数字移动掌上交易等优化升级;推动CA互认、项目信息互挂、市场主体信息共享、远程异地评标协同、信用信息联动,破除公共资源交易领域的区域壁垒;围绕交易环节、紧扣交易流程,打造综合服务体系,进一步降低制度成本,优化营商环境。

3、加强业务管理,高效推进平台服务提质。一是提升信息化水平。制定年度信息化建设工作方案,明确信息化建设重点,逐步完善新业务综合管理系统功能设计,提升系统运行效率和满意度。强化对线上业务受理流程的宣传,开展业务培训。二是加强制度建设。配合相关行政监督部门,积极对接各级行政部门,就相关工作推进情况进行沟通,优化工作程序,完善交易规则。 梳理规章制度,完善制度体系,严格按规则制度办事,做到制度内“不缺位”,制度外“不越位”,在中心上形成了遵章守纪、按章办事的良好氛围。三是不断提升工作水平。组织开展业务培训,出台奖励措施,激励工作人员钻研业务,提升发现问题、解决问题和处置突发事件的能力。同时,提升工作人员沟通协调能力,加强与市资管办、相关行政监督部门、县市相关单位和服务对象的沟通联系,促进工作顺利开展。四是进一步深化服务创新。推进智能化场地管理、智能客服系统建设,探索智慧评标开发,进一步提升公共资源交易智能化水平,致力打造全省一流的公共资源交易服务平台。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2022年度整体支出绩效自评表》评分,总分100分,自评得分91分,主要是产出指标中总分为60分,得分56分,扣了4分。 效益指标中总分为30分,得分27分,扣了3分。社会公众满意度和服务对象满意度指标满分各为10分,实际得分8分,扣2分。总的来说交易中心的各项工作推进良好,基础有待继续加强。同时交易中心严格按照绩效公开要求及时在单位网站专栏进行公开。

十、其他需要说明的情况

附件:

 1.部门整体支出绩效评价基础数据表

 2.部门整体支出绩效自评表

 3.项目支出绩效自评表

 

 

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:常德市公共资源交易中心 单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2022年实际

在职人数

控制率

57 

55 

100% 

经费控制情况

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

3.78 

8.5 

1.64 

   1、公务用车购置和维护经费

2.23 

3.5 

1.52 

       其中:公车购置

 0

0

 0

             公车运行维护

2.23

3.5

1.52

   2、出国经费

 0

 0

 0

   3、公务接待

1.55

 5

0.12

项目支出:

 901.33

1502.04

 939.75

    1、特定目标类项目支出

 

 0

 

    2、其他运转类项目支出

  901.33

 1502.04

 939.75

          ……




公用经费

 139.82

145.02

 141.57

    其中:办公经费

 139.82

145.02

 141.57

          水费、电费、差旅费

 0

 0

 0

          会议费、培训费

 0

 0

 0

政府采购金额

468.55 

920 

 836.93

部门整体支出预算调整 

——



楼堂馆所控制情况
(2022年完工项目)

批复

规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

制定了相关制度,完善经费审批制度,严格控制实际经费支出。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 



附件2:

2022年度部门整体支出绩效自评表


预算单位名称常德市公共资源交易中心
年度预算申请
上年结转年初预算全年预算全年执行数分值执行率得分
(万元)

年度资金总额:12.042432.9624452101.871086%8

按收入性质分:按支出性质分:

其中:一般公共预算:942.96其中:基本支出:1162.12

政府性基金拨款:项目支出:939.75

纳入专户管理的非税收入拨款:1490

其他资金:
年度总体目标预期目标实际完成情况

围绕市委、市政府的各项工作部署,始终坚持公开、公平、公正的工作理念,着力建设“统一、规范、高效、诚信、廉洁”的公共资源交易平台,为开放强市、产业立市提供良好的公共资源交易环境。推动了全市公共资源交易改革创新,以标准化服务体系的建设促进服务效能的提升,取得了较好的管理效率和社会效应。
年度一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
绩效及改进措施
指标

产出指标数量指标交易项目成交额400亿5101010
(60分)


数量指标不见面开标率100%90%109完善不见面开标服务


数量指标交易项目完成量3000项3637项1010


数量指标全流程电子化率100%90%54以全流程电子化为主线推进


质量指标交易项目差错率100%100%55


质量指标通报信息准确率100%100%55


时效指标项目完成及时率100%100%55


成本指标推行工作成本量24452101.87108项目减少经费减少

效益指标经济效益项目节约资金8亿12.91亿1010
30分)指标


经济效益全年完成非税收入额9000万6111万  107受大环境经济影响,项目减少,收费减少,预算过高
指标


社会效益交易环境优化优化55
指标


社会效益交易秩序规范规范55
指标


生态效益标






可持续影响指标





满意度社会公众社会公众100%90%54进一步提高交易流程标准化
指标满意度指标满意度
10分)



服务对象服务对象100%90%54进一步提高交易服务标准化
满意度指标满意度
总分10091
填表人:杨琼英                 填报日期:2023.6.25         联系电话:7256373

 


附件3-1:

2022年度部门项目支出绩效自评表

 

项目名称招投标专项
主管部门
实施单位常德市公共资源交易中心
年度预算申请
上年结转年初预算全年预算全年执行数分值执行率得分
(万元)

年度资金总额:030030015310515

其中:当年财政拨款
300300




其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况

中心始终坚持服务为本原则,立足服务职能、改进服务作风,以交易环境的改善助力全市营商环境的优化,以标准化服务体系的建设促进服务效能的提升,以全面推广电子保函减轻招投标成本,切实提升交易主体的获得感、满足感。 以交易环境的改善助力全市营商环境的优化,以标准化服务体系的建设促进服务效能的提升,获得了社会公众和服务对象的满意感。
年度一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
绩效及改进措施
指标

成本指标(20分经济成本指标项目开展成本额210万63万104使用了2021年结余指标,另今年项目减少导致经费使用下降


社会成本指标人工成本90万90万1010

产出指标数量指标项目成交额500亿510亿1010
(30分)


质量指标项目完成3500个3637个1010


时效指标完成及时率100%100%1010

效益指标经济效益指标为政府节约总额10亿12.91亿1010
(30分)


社会效益指标交易环境优化优化1010


社会效益指标交易秩序规范规范1010

满意度社会公众满意度指标懑意率100%90%109进一步提高交易流程标准化
指标
(20分)


服务对象满意度指标满意率100%90%109进一步提高交易服务标准化
总分10092
填表人:杨琼英                 填报日期:2023.6.25         联系电话:7256373


 附件3-2:

2022年度部门项目支出绩效自评表

项目名称后勤保障专项
主管部门
实施单位常德市公共资源交易中心
年度预算申请
上年结转年初预算全年预算全年执行数分值执行率得分
(万元)

年度资金总额:022022017610808

其中:当年财政拨款
220220




其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况

充分运用信息化技术,积极探索全流程电子化交易等新形式,推动了全市公共资源交易改革创新。率先上线房建和市政总承包电子交易范本,省下发26套范本已经上线运行, 凡已下发范本的交易项目全部实现电子化交易。
年度一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析
绩效及改进措施
指标

成本指标(20分经济成本指标后勤运行成本180万136万107进场项目减少导致经费使用下降


社会成本指标乡村振兴40万40万1010

产出指标数量指标交易信息发布量9000条9000条1010
(30分)


质量指标工作完成率100%100%1010


时效指标完成时效100%100%1010

效益指标经济效益指标项目节约资金8亿12亿1010
(30分)


社会效益指标全流程电子化交易率100%90%109继续推行全流程交易


社会效益指标交易规范规范规范1010

满意度社会公众满意度指标懑意率100%90%109进一步提高交易流程标准化
指标
(20分)


服务对象满意度指标满意率100%90%109进一步提高交易服务标准化
总分10094
填表人:杨琼英                 填报日期:2023.6.25         联系电话:7256373



附件3-3:

2022年度部门项目支出绩效自评表

项目名称征收成本专项
主管部门
实施单位常德市公共资源交易中心
年度预算申请
上年结转年初预算全年预算全年执行数分值执行率得分
(万元)

年度资金总额:032032020710657

其中:当年财政拨款
320320




其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况

交易环境的改善助力全市营商环境的优化,以服务提质推进营商环境优化。以标准化服务体系的建设促进服务效能的提升,以服务提质推进营商环境优化。
年度一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
绩效
指标

成本指标(20分经济成本指标国土公告费260万167万106国土地块交易数量减少导致公告费减少


社会成本指标宣传费用60万40万106严格把关宣传数量,提升质量

产出指标数量指标媒体信息发布500条546条1010
(30分)


质量指标国土资源交易项目350308109政府推出地块减少


时效指标完成时效100%100%1010

效益指标经济效益指标交易额180亿112亿107政府推出国土地块数量影响
30分)


社会效益指标交易秩序规范规范1010


社会效益指标交易环境优化优化1010

满意度社会公众满意度指标懑意率100%100%1010
指标
(20分)


服务对象满意度指标满意率100%100%1010
总分10088
填表人:杨琼英                 填报日期:2023.6.25         联系电话:7256373


附件3-4:

2022年度部门项目支出绩效自评表

项目名称信息化专项
主管部门
实施单位常德市公共资源交易中心
年度预算申请
上年结转年初预算全年预算全年执行数分值执行率得分
(万元)

年度资金总额:065065025410404

其中:当年财政拨款
650650




其他资金






年度总体目标预期目标实际完成情况

根据国办函【2019】41号关于“公共资源交易中心作为公共资源交易平台主要运行服务机构,应不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务”的要求,中心拟建设交易平台数字见证系统和电子档案系统。 已完成两个项目的政府采购招投标流程,并签订了合同,两个系统总额为563万元。按照合同约定已支付两个项目的首付款,目前项目还在进行中。
年度一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
绩效
指标

成本指标(10分经济成本指标信息化系统建设650万254万104财政支付按审核支付,目前只支付了首付款,后期按合同支付。

产出指标数量指标系统开发数量 2项2项1010
(30分)


质量指标保障系统正常运行合格尚未完成105已完成政府采购招投标流程,并已签订合同,目前系统还在开发过程中。


时效指标完成时效100%100%105

效益指标经济效益指标优化营商环境节约成本100%100%105
30分)


社会效益指标保障交易项目见证存档调阅全覆盖100%50%105


社会效益指标交易规范优化优化1010

满意度社会公众满意度指标懑意率100%100%1010
指标
(20分)


服务对象满意度指标满意率100%100%1010
总分9064
填表人:杨琼英                 填报日期:2023.6.25         联系电话:7256373



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